国际注册内部审计师(CIA)
报考指南考试报名准考证打印成绩查询考试题库

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

当前位置: 首页国际注册内部审计师(CIA考试)内部审计作用章节练习正文
国际内审师(CIA)考试章节精选练习8
帮考网校2020-10-17 16:18
国际内审师(CIA)考试章节精选练习8

备考CIA考试,好的学习方法很重要,但是练习也很重要,下面帮考网就给大家分享一些,CIA考试试题,备考的小伙伴赶紧来练练手吧。

1. 首席审计执行官负责向管理层和董事会汇报相关工作。以下说法错误的是:

A、首席审计执行官负责向董事会汇报重大内部控制缺陷,汇报前应与管理层沟通讨论。如讨论结果令人满意,则不需再向董事会汇报

B、首席审计执行官应定期向管理层和董事会汇报内部审计工作,至少每年一次

C、审计业务计划在中期发生重要变化时,首席审计执行官应及时汇报给管理层和董事会

D、首席审计执行官应及时向管理层和董事会汇报内部审计活动中发现的重大内控缺陷、利益冲突、效率低下、违法违规等情况

【正确答案】A

【答案解析】本题考查的知识点是IIA的《标准》对内部审计在公司治理中发挥作用提出的要求。A选项错误,首席审计执行官应向董事会汇报所有重大事项,汇报前应先与管理层讨论,即使讨论结果令人满意,也应将重大事项、管理层反馈等情况汇报给董事会。

2. 当进行审计分析程序时发现日常现金管理存在问题。下列不需要考虑的是:

A、解决现有冋题可以减小固有风险。

B、发现问题实施的控制测试。

C、解决现有问题应采取的程序。

D、解决现有能给企业带来哪些好处。

【正确答案】A

【答案解析】本题考查的知识点是解决问题的四个步骤。没有必要要确保减少固有风险(只能通过减少现金的使用来实现,但这时不现实的)

3. 下列选项中,不属于书面的或其他形式的舞弊报告中内容的是:

A、调查范围

B、调查结论

C、调查建议

D、纠正措施

【正确答案】A

【答案解析】本题考查的知识点是舞弊的风险评估。书面的或其他形式的舞弊报告应该包括调查发现、调查结论、调查建议和纠正性措施。

4. 为组织建立必要的隐私制度并监督其实施的部门或人员是:

A、首席审计执行官

B、内部审计部门

C、董事会

D、高级管理层

【正确答案】C

【答案解析】本题考查的知识点是公司治理程序的规定和安排。识别组织的主要风险并采取适当的控制措施降低风险是董事会的责任,隐私风险是组织面临的主要风险之一。因此,为组织建立必要的隐私制度并监督其实施是董事会的责任。

5. 首席审计执行官发现助理审计师更多地以口头报告来补充书面报告。助理审计师增加口头报告的最有可能的原因是:

A、口头报告可以减少支持审计结果所需的测试;

B、用非正式形式表达,可以无需准备;

C、用口头报告可以提高整体审计效率;

D、可以展开讨论并提供可能需要的其它信息。

【正确答案】D

【答案解析】本题考查的知识点是报告内部控制缺陷。答案A不正确,减少支持审计结果所需的测试数与审计报告的形式无关;

答案B不正确,口头报告也应以正规的形式传递,需要仔细的准备;

答案C不正确,审计报告应为接收人采纳,他们不会提高整体的审计效率。

答案D正确,中期报告可以口头传达,并使内部审计师取得反馈并对反馈作出反应。由于中期报告允许面对面的沟通,使内部审计师可以对业务客户的目标或进一步需求作出反应。

以上是关于CIA考试试题的内容,备考的小伙伴赶紧来练习吧。欲了解更多关于CIA考试的试题,敬请关注帮考网!

声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:service@bkw.cn 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
推荐视频
测一测是否符合报考条件
免费测试,不要错过机会
提交
互动交流

微信扫码关注公众号

获取更多考试热门资料

温馨提示

信息提交成功,稍后帮考专业顾问免费为您解答,请保持电话畅通!

我知道了~!
温馨提示

信息提交成功,稍后帮考专业顾问给您发送资料,请保持电话畅通!

我知道了~!

提示

信息提交成功,稍后班主任联系您发送资料,请保持电话畅通!